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uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2022年度部门决算
发布日期:2023-11-15 15:34     撰稿人:党政综合办(财务室)     来源:华强街道办事处

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第一部分:南宁市西乡塘人民政府华强街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(华强街道办事处2022年度部门决算公开报表)。

第三部分:uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释


第一部分:uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

(三)指导开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;

(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

(五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

(六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

(七)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

(八)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

(九)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

十一)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

十二)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

十三)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年度uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处,参照公务员管理事业单位1是南宁市西乡塘区华强街道办事处党群服务中心。

第二部分:uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(华强街道办事处2022年度部门决算公开报表)。

第三部分:uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入1385.9万元,其中本年收入1385.9万元, 2021年度决算数减少585.21万元,下降29.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1382.4万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数减少588.71万元,下降29.87%,主要原因是人员类经费的调出减少以及工作支出减少,2022年联防城管人员经费调出及党群减少1名在职在编人员

2.政府性基金预算财政拨款收入3.5万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数增加3.5万元,增长100%,主要原因是城区下拨2021年华强街道社区工作站建设经费

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数减少3.7万元,增长下降100%,主要原因是无此项收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2021年度决算数增加(减少)0??万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项收入

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项收入

7.?使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项收入

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0?%,主要原因是无结转结余

(二)本部门2022年度总支出1385.9万元,其中本年支出1385.9万元, 2021年度决算数减少588.91万元,增长下降29.82?%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)486.64万元,2021年度决算数减少186.08万元,下降27.66%,主要原因是创建全国文明城市工作经费、基层廉洁工作站等支出减少。一般公共服务支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出创建全国文明城市工作经费、民族团结进步创建活动及民族工作经费等方面支出

2.公共安全支出(类)0.96万元:2020年度决算数减少3.24万元,下降77.14?%,主要原因是项目支出减少主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补工作。

3.社会保障和就业支出653.72万元,较2021年度决算数减少94.39万元,下降12.62%。主要原因是党群编外人员工资科目调整。主要用于社区工作人员和劳动保障事务所工作人员、医保专管员、劳保所聘用人员、居家养老工作人员的工资以及按南宁市统一规定的比例计缴的养老、医疗、失所退休人员退休费,机关事业单位基本业、工伤、生育等社会保险费和住房公积金,劳动保障事务养老保险缴费支出、残疾人工作的支出。

4.卫生健康支出167.97万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加3.83万元,增长2.33?%。主要原因是流动人员工资指标调出主要用于流动人口协管员工资以及按南宁市统一规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费和住房公积金。国家创卫生城市工作支出、计划生育服务工作、基本公共卫生服务、其他公共卫生支出等支出。

5.?住房保障支出38.14万元,主要用于按照国家政策规定向职工发住房金、提补贴、购补贴住房改革方支出。较2021年度决算数增加0.3万元,增长0.79%,主要原因是住房公积金基数调整

6.?灾害防治及应急管理支出(类)7.02万元,主要用于社区减灾准备认证工作、安监员岗位津贴等工作支出。较2021年度决算数减少1.54万元,下降40.8%,主要原因是安监人员减少

7.?其他支出(类)3.5万元,主要用于社区社工站建设工作支出。较2021年度决算数增加3.5万元,增长100%,主要原因是城区下拨社区社工站建设经费

8.?年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无年末结转结余

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出1382.4万元,较2021年度决算数减少588.71万元,下降29.87%。其中:基本支出1202.03万元,项目支出180.37万元。

uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2022年度一般公共预算支出年初预算为1551.77万元,支出决算数为1382.4万元,完成年初预算的89.31%。

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)出决算为1万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是在预算执行中,城区人大办将人大代表履职活动中心建设补助经费1万元调整给本单位支出一般行政管理事务主要用于各镇(街道)人大代表履职活动中心建设

(二)一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)支出决算数为0.15万元,年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是在预算执行中,城区人大办将基层立法联系点活动经费0.15万元调整给本单位支出人大立法主要用于各镇和街道开展基层立法联系点活。

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)支出决算数为1.9万元,年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是在预算执行中,城区人大办将人大代表联络站工作等经费调整给本单位支出。代表工作主要用于人大代表联络站等工作支出。

(四)一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出决算数为1万元,年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是在预算执行中,城区人大办将2021年补选uedbet体育平台:第四届人大代表工作经费1万元调整给本单位支出其他人大事务支出主要用于人大代表工作。

(五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算数为234.05万元,年初预算数为210.17万元。决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调整行政运行支出主要用于街道在职在编人员工资及街道聘用人员(机关)工资,按南宁市统一规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费和住房公积金,在职人员公用经费,街道水电费、邮电费等支出

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为8.8万元,年初预算数为30万元。决算数比预算数减少的主要原因是厉行节约,减少不必要开支一般行政管理事务支出主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出。

(七)般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出决算数为5.56万元,年初预算数为5.63万元。决算数比预算数减少的主要原因是人员社保基数调整。主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资,按南宁市统一规定缴费纳入医疗、养老、失业、工伤、生育保险和单位部分住房公积金支出。

(八)般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)支出决算数为0.79万元,年初预算数为0万元。决算数大于预算数主要原因是城区委统战部将项目资金0.79万元调整给本单位支出民族工作专项主要用于2021年民族团结进步创建活动及民族工作。

(九)般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)支出决算数为7.89万元,年初预算数为0万元。决算数大于预算数主要原因是上级将项目资金7.89万元调整给本单位支出。其他民族事务支出主要用于2022年铸牢中华民族共同体意识示范工作经费

(十)般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算数为176.62万元,年初预算数为152.85万元。决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调整事业运行主要用于在职在编人员工资,养老保险单位部分,劳保所水电费邮电费等

(十一)般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算数为27.88万元,年初预算数为22.21万元。决算数大于预算数主要原因社区党建组织员增加。其他组织事务支出主要用于社区党建组织员的基本工资,按南宁市统一规定缴纳的医疗、养老、失业、工伤、生育保险、单位部分住房公积金支出等

(十二)般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出决算数为17万元,年初预算数为0万元。决算数大于预算数主要原因城区文明办将项目资金17万元调整给本单位支出。其他宣传事务支出主要用于创全国文明城市工作

(十三)般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为4万元,年初预算数为0万元。决算数大于预算数主要原因区委政法委将项目资金4万元调整给本单位支出一般行政管理事务主要用于压控电信网络诈骗工作。

(十四)公共安全支出(类)公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出决算数为0.96万元,年初预算数为1.2万元。决算数比预算数减少的主要原因是发放人数减少。其他公共安全支出主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补工作。

(十五)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设支出(项)支出决算数为551.49万元,年初预算数为579.52万元。决算数比预算数减少的主要原因是社区工作者减少。基层政权和社区建设支出主要用于四个社区全年办公经费;社区专职工作人员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出社区老居委会退休人员养老金差额补助支出、华强街道惠民资金工程经费。

(十六)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政事务支出(项)支出决算数为6万元,年初预算数为5.08万元。决算数大于预算数主要原因是城区民政局下拨春节慰问民政对象经费。其他民政事务支出主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资,按南宁市统一规定缴纳的疗、养老、失业、工伤、生育保险、单位部分住房公积金支出以及慰问支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算数为6.43万元,年初预算数为5.97万元。决算数大于预算数主要原因是离退休人员增加。行政单位离退休主要用于单位在职人员物业服务补贴(退休)和退休人员生活补助。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出决算数为9.67万元,年初预算数为3.51万元。决算数大于预算数主要原因是退休人员工资变动。事业单位离退休主要用于单位劳保所在职人员物业服务补贴(退休)和退休人员生活补助。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为50.87万元,年初预算数为51.04万元。决算数比预算数减少的主要原因是基本养老保险缴费基数调整机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于街道本级和所属二层机构劳保所在职人员的基本养老保险缴费。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为25.75万元,年初预算数为25.52万元。算数大于预算数主要原因2021年底新增人员经费指标调入机关事业单位职业年金缴费支出主要用于街道本级和所属二层机构劳保所在职人员的基职业年金缴费。

(二十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算数为1.06万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因在预算执行中,城区退役军人事务局将项目资金1.06万元调整给本单位支出他优抚支出主要用于春节慰问破产倒闭企业退休后进入社区管理的退役人员、“八一”期间慰问活动经费

(二十二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出决算数为0.3万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因在预算执行中,城区退役军人事务局将项目资金0.3万元调整给本单位支出军队转业干部安置主要用于各镇、街道企业军转干部日常关爱工作。

(二十三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出决算数为0.1万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因在预算执行中,城区残疾人联合会将项目资金0.1万元调整给本单位支出其他残疾人事业支出主要用于助残工作。

(二十四)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出决算数为1.76万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因城区民政局将项目资金1.76万元调整给本单位支出临时救助支出主要用于临时救助工作。

(二十五)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出决算数为0.3万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因城区退役军人事务局将项目资金0.3万元调整给本单位支出其他退役军人事务管理支出主要用于优待证制发工作。

(二十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共服务(项)支出决算数为11.08万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因城区卫健局将项目资金11.08万元调整给本单位支出基本公共服务主要用于基层公共卫生服务项目以及计划生育人口监测工作

(二十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算数为1.5万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因城区将项目资金1.5万元调整给本单位支出重大公共卫生服务主要用于新冠病毒疫苗60岁以上人群新冠病毒疫苗接种工作

(二十八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算数为56.96万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因城区将项目资金56.96万元调整给本单位支出突发公共卫生事件应急处理主要用于疫情防控工作以及核酸采样点工作。

(二十九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出决算数为7.08万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因城区将项目资金7.08万元调整给本单位支出其他公共卫生支出主要用于疫情防控工作。

(三十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算数为32.75万元,年初预算数为75.94万元。决算数比预算数减少主要原因是流动协管人员经费调出。计划生育服务主要用于流动协管员的基本工资,按规定缴费纳入医疗、养老、失业、工伤、生育保险、单位部分住房公积金支出

(三十一)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务支出(项)支出决算数为4.61万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因城区卫健局将项目资金4.61万元调整给本单位支出其他计划生育服务支出主要用于关爱计划生育特殊家庭以及计划生育特扶人员工作。

(三十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为12.45万元,年初预算数为12.14万元。算数大于预算数主要原因社保缴费基数调整。行政单位医疗主要用于街道本级在职人员医疗保险费缴费。是根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为8.86万元,年初预算数为8.76万元。算数大于预算数主要原因社保缴费基数调整。事业单位医疗主要用于街道所属二层机构劳保所在职人员医疗保险费缴纳。是根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为32.58万元,年初预算数为31.68万元。算数大于预算数主要原因社保缴费基数调整。公务员医疗补助主要用于街道本级及所属二层机构劳保所在职人员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

(三十五)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)支出决算数为0.1万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因城区将项目资金0.1万元调整给本单位支出医疗保障经办事务主要用于2023年城乡居民基本医疗保险启动工作。

(三十六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算数为27.52万元,年初预算数为258.81万元。决算数比预算数减少主要原因市容联防员和城管协管员经费调出。其他城乡社区管理事务支出主要用于市容联防员和城管协管员的基本工资,按南宁市统一规定缴纳的医疗、养老、失业、工伤、生育保险、单位部分住房公积金支出美丽南宁.整洁通畅有序大行动专项整治工作等支出。

(三十七)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算数为0.44万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因城区将项目资金0.44万元调整给本单位支出其他城乡社区支出主要用于自建房专项整治工作

(三十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为38.14万元,年初预算数为38.28万元。决算数比预算数减少主要原因社保缴费基数调整。住房公积金主要用于按照国家统一规定,为街道办本级和所属二层机构在职在编人员计缴的住房公积金。

(三十九)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出决算数1.31万元,年初预算数为0万元。算数大于预算数主要原因城区将项目资金1.31万元调整给本单位支出。安全监管主要用于街道级社区(村)级安全员岗位补贴。

(四十)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)支出决算数为5.71万元,年初预算数为4.56万元。算数大于预算数主要原因是上年微型消防站经费在今年支出。消防应急救援主要用于综治微型消防站的日常运作。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1202.03万元,人员经费1148.51万元,公用经费53.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1132.41万元,主要用于办事处本级在职在编人员工资和按照国家规定缴纳的社会保险费;社区党建组织员工作人员、社区居委会专职工作人员、居家养老工作人员等人员工资及按照国家规定缴纳的社会保险费。完成年初预算的81.55?%。预决算存在差异的原因是我单位在职在编及聘用人员减少。

(二)对个人和家庭补助支出16.1万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员退休金;按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。完成年初预算的168.06?%。预决算存在差异的原因是我单位退休人员增加。

(三)商品和服务支出53.52万元,完成年初预算的71.83%。主要用于保障uedbet体育平台:华强街道办事处为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的支出。按西乡塘部门预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;基层政权和社区建设办公费。预决算存在差异的原因是厉行节俭。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2022年度政府性基金支出3.5万元其中:基本支出0万元,项目支出3.5万元。

uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是城区民政局将项目资金3.5万元调整给本单位支出。主要用于华强街道社工站建设

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0?万元,主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费维护支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处0个所属单位出国团组0个,累计0人次,主要为:无该项支出 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,上升(下降0%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约

公务用车运行维护费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处?一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆,平均每辆运行维护费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%比上年增减(减少)0万元,该费用支出据统计,2022年度国内公务接待共0批次,0人次,国(境)外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计53.52万元,比年初预算数减少26.65万元,下降33.24%。比上年决算数减少28.65万元,下降34.87%。机关运行经费支出下降的主要原因是人员变动以及我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约

(二)政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额12.98万元,其中:政府采购货物支出12.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,南宁市西乡塘人民政府华强街道办事处共有车辆0辆,包括:省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆;单位价值100万元以上的设备0套。

预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款83.12万元,占一般公共预算项目支出总额的46.08%从评价情况来看2022年纳入预算绩效目标管理的各项目均已实现预期成效,各项指标任务完成良好

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评,16个项目评为一等,占项目总数比例88.89%2个项目评为二等,占项目总数比例11.11%。自评发现存在问题主要是一、对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示;二、对于绩效管理的认识尚不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理?主要原因是预算编制水平有待提高。资金管理业务人员及项目管理业务人员未系统学习过绩效管理知识,绩效管理水平有待提高,未全面掌握绩效管理工作方法和能力。下一步我部门一、全面性和专业性,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,需要加强延;二、规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导;三、加强学习培训,提高业务水平。大力加强对参与绩效管理人员的专业知识培训,提高专业知识水平

2.部分重点项目绩效自评情况。

创建全国民族团结进步示范工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为等,项目调整预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开展4场创业就业培训以及民族团结进步宣传活动?,为各族群众提供职业技能培训、法律援助等服务项目,鼓励和支持来邕各族群众就业创业,丰富辖区内群众文化生活,铸牢中华民族共同体意识。

返乡人员疫情防控经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为等,项目调整预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加大值守力度,全力减少疫情传播隐患,在出入口设置防疫检查点,摸排人员往来情况,加强人员体温监测,加强三码联查;以综治网格为基础,依托辖区内33个网格开展全面排查,结合网格管理化系统,逐步将防疫工作由单一部门防控转变为各部门,全民参与的群防群控,为取得抗击疫情的胜利奠定了坚实的基础

微型消防站项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为等,项目调整预算数为5.71万元,执行数为5.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年街道微型消防站共开展消防宣传教育培训4次,开展户外消防演练2次,覆盖群众1200多人,参与火灾扑救3次,有效保障了辖区消防安全工作确保街道辖区安全稳定,保证街道微型消防站正常运转。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称

返乡人员疫情防控补助经费

项目编码

450107220413900006934

项目实施单位

139001-uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处本级

主管部门

139-uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处

预算执行情况
(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

0

10.5

10.5

10.5

100.00%

其中:一般公共预算拨款

其中: 上级

0.0

0.0

0.0

0.0

0

本级

0.0

10.5

10.5

10.5

100

政府性基金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

国有资本经营预算

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

其他资金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

财政拨款预算调整率(%)

#DIV/0!

调整原因说明


项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

为了进一步加强城区辖区疫情防控工作,城区将补助资金拨付各镇办,由各镇办拨付到辖区内基层组织,该项目用于2022年元旦春节期间返乡人员疫情防控工作物资采购、下乡差旅等支出。

项目起始时间

2022

项目终止时间

2022

项目实施进度安排

按项目实施计划执行。

年度绩效目标

确保本年度辖区内疫情防控工作得到有效落实。

自评得分(满分100分)

100

预算执行(10分)

10.00

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描述

偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

划拨至社区,确保疫情防控工作有效开展

≥95%

20

95

20

通过下拨经费至社区开展防疫工作


质量指标

开展疫情防控工作,切实巩固防控相关工作

≥95%

10

95

10

达到预期目标


时效指标

完成时间

2022年12月31日

10

达成预期指标

10

在当年内完成工作


成本指标

财政资金投入

40000元

10

40000

10

财政资金足额下达


效益指标

社会效益指标

加强辖区严格执行疫情防控时期的管理及安全

≥95%

30

95

30

严格按各项工作要求开展疫情防控管控及返乡人员排查工作确保辖区居民安全


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

10

95

10

通过落实各项防控筛查任务,保护群众健康安全,增强群众安全感满意度


2022年度预算项目绩效自评表

项目名称

创建全国民族团结进步示范区工作经费

项目编码

450107220413900009112

项目实施单位

139001-uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处本级

主管部门

139-uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处

预算执行情况
(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

0

2

2

2

100.00%

其中:一般公共预算拨款

其中: 上级

0.0

0.0

0.0

0.0

0

本级

0.0

2.0

2.0

2.0

100

政府性基金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

国有资本经营预算

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

其他资金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

财政拨款预算调整率(%)

#DIV/0!

调整原因说明


项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

根据《uedbet体育平台:创建全国民族团结进步示范县(区)实施方案》的要求,为进一步全力做好创建全国民族团结进步示范区工作,以高质量高标准的创建成果顺利通过国家民委核验,成功创建全国民族团结进步示范区,南宁市少数民族流动人员服务中心开展创建全国民族团结进步示范区工作,建设地点位于华强街道。服务中心为各族群众提供岗位供给清单、职业技能培训、就医就学、租房租赁、法律援助等服务项目,鼓励和支持来邕各族群众就业创业,引导社区、企业创造各民族共居共学、共建共享、共事共乐的社会条件,构建互嵌式社会结构和社区环境,常态化开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。

项目起始时间

2022

项目终止时间

2024

项目实施进度安排

按年度工作计划执行。

年度绩效目标

全力做好创建全国民族团结进步示范区工作,南宁市少数民族流动人员服务中心今年继续做好创建全国民族团结进步示范区工作,进一步做好少数民族流动人员创业就业培训,民族团结进步宣传工作。

自评得分(满分100分)

100

预算执行(10分)

10.00

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描述

偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

开展创业就业培训、民族团结进步宣传活动场次

4场

20

4

20

已按计划开展活动


质量指标

开展培训合格率、活动成果验收通过率

100%

10

100

10

达到预期值


时效指标

完成时间

2022年12月31日之前

10

达成预期指标

10

2022年12月31日前


成本指标

财政投入数

不超当年预算

10

达成预期指标

10

财政拨款2万元


效益指标

社会效益指标

丰富少数民族群众文化生活

不断提高

30

达成预期指标

30

通过活动开展达到丰富民族群众生活目标


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

10

90

10

活动有效开展少数民族群众满意度有效提升


2022年度预算项目绩效自评表

项目名称

微型消防站经费

项目编码

450107210413900005853

项目实施单位

139001-uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处本级

主管部门

139-uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处

预算执行情况
(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

4.56

1.15

5.71

5.71

100.00%

其中:一般公共预算拨款

其中: 上级

0.0

0.0

0.0

0.0

0

本级

4.56

1.15

5.71

5.71

100

政府性基金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

国有资本经营预算

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

其他资金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

财政拨款预算调整率(%)

25.22%

调整原因说明


项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

为全力做好街道辖区消防安全工作确保街道辖区安全稳定,保证街道微型消防站正常运转。

项目起始时间

2022

项目终止时间

2023

项目实施进度安排

项目计划(2023.1)—项目实施(2023.2-2023.11)—项目成果(2023.12)

年度绩效目标

为全力做好街道辖区消防安全工作确保街道辖区安全稳定,保证街道微型消防站正常运转。

自评得分(满分100分)

100

预算执行(10分)

10.00

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描述

偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

兼职消防工作人员劳务费

36000元

20

36000

20

微型消防站6人,每人每月劳务费500元,一年36000元


质量指标

辖区内重点场所消防隐患排查

≥95%

10

95

10

全覆盖辖区内重点场所消防隐患排查


时效指标

完成时间

2022年12月31日之前

10

达成预期指标

10

年度内完成


成本指标

财政投入资金

45600元

10

45600

10

微型消防站办公经费9600元,劳务费36000元


效益指标

社会效益指标

安全生产事故得到有效预防和遏制

≥95%

30

95

30

达到预期目标


满意度指标

服务对象满意度

辖区居民满意度

≥95%

10

95

10

辖区居民生命财产安全得到保障,满意度持续提升


第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。