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uedbet体育平台:石埠街道办事处党群服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标表(预算公开14表)
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第一部分:部门概况
一、本单位主要职责和2024年主要工作任务?
(一)主要职责
负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作;负责办理本级和经授权、委托行使的各类依申请政务服务事项和公共服务事项。
(二)2024年主要工作任务
1.进一步完善社会保障体系。积极宣传和落实城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险代扣代缴、企业退休人员资格认证等政策,梳理解决因新旧政策交替而存在的不同问题。
2.积极推进城乡劳动力统筹就业。加强就业服务和引导,尽可能缓解和化解企业招工难及就业困难人员就业难等实际困难。强化网格化管理,构建和谐劳动关系,加强灵活就业人员补贴的申报工作和灵活就业人员日常管理工作。
3.强化劳动保障监察。加强对企业的用工监管和法律宣传,维护辖区用工关系的和谐稳定。扎实抓好劳动保障监察“网格化”管理,发挥劳动争议调解委员会作用,及时协调和解决劳动争议,有效维护用工单位和劳动者的合法权益。?
4.贯彻落实农村部分计划生育家庭奖励政策。做好符合奖励政策的对象申报工作,做好三孩政策宣传,指导村级做好生育证登记。
5.推进政务服务工作提质增效。牢固树立以人民为中心的工作导向,聚焦群众急难愁盼问题,强化履职尽责,认真做好12345政务服务便民热线工单办理,切实解决群众合理诉求。持续深化“一枚印章管审批(服务)”改革,进一步完善了街道综合便民服务体系,优化办事指南和工作流程,实现一站式服务,让群众少“跑腿”。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:石埠街道办事处党群服务中心是uedbet体育平台:石埠街道办事处所属事业单位,单位性质为公益一类全额拨款事业单位,机构规格为副科级。
????2. 所属单位
无
???(二)部门预算单位构成
604005 uedbet体育平台:石埠街道办事处党群服务中心(二级预算单位)
第二部分:uedbet体育平台:石埠街道办事处党群服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算?191.57 万元,同比减少61.45万元,下降24.29?%。2024年一般公共预算收入预算191.57万元,比2023年预算253.02万元减少61.45万元,同比下降24.29 %。收入预算减少的主要原因是:严格落实过紧日子要求,合理预算,缩减开支。2024年一般公共预算支出预算191.57万元,比2023年预算253.02万元减少61.45万元,同比下降24.29 %。支出预算减少的主要原因是:严格落实过紧日子要求,合理预算,缩减开支。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算191.57万元,同比减少61.45万元,同比下降24.29 %。其中:
1.?一般公共财政预算拨款191.57万元;?
2.?政府性基金预算拨款0万元;
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元;
5.?事业收入0万元;
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算 191.57万元,同比减少61.45万元,下降24.29 %。其中:基本支出176.6万元,占支出总预算92.19?%,同比减少76.42万元,下降30.2?%;项目支出14.97万元,占支出总预算7.81?%,同比增加14.97万元,增长100%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)97.2万元;
(2)社会保障和就业支出(类)30.83万元;
(3)卫生健康支出(类)33.17万元;
(4)农林水支出(类)17.96万元;
(5)住房保障支出(类)12.41万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算
?????①工资福利支出(类)148.61万元;
②商品和服务支出(类)18.99万元;
③对个人和家庭的补助(类)9万元。
?(2)项目支出预算
????①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)0万元;
③对个人和家庭的补助(类)14.97万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算191.57万元,减少61.45万元,同比下降24.29 %。
(一)2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算191.57万元,其中:一般公共预算收入预算191.57万元。
本部门无政府性基金预算收入预算。
本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算191.57万元,其中:一般公共预算支出预算191.57万元。
本部门无政府性基金预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出191.57万元,其中:基本支出176.6万元,项目支出14.97万元。具体支出预算如下:
(1)2013150一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)97.2万元,全部是基本支出预算,主要用于在职人员工资福利、日常办公支出、聘用人员工资福利支出;???
?(2)2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)6.01万元,全部是基本支出预算,主要用于退休人员生活补助及物业费补助等费用支出;
????(3)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.55万元,全部是基本支出预算,主要用于在编人员养老保险缴费支出;????
(4)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.28万元,全部是基本支出预算,主要用于在编人员职业年金缴费支出;
????(5)2100799卫生健康支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)18.68万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村级计生专干工资性支出及计生专项经费支出;
????(6)2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.62万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位人员医疗保险、医疗费用支出;
????(7)2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.87万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出;
(8)2130705农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)17.96万元,其中基本支出预算2.99万元,主要用于离任村级计生专干经费支出;项目支出预算14.97万元,主要用于离任村级计生专干经费支出。
????(9)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.41万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出176.6万元,其中:
1、人员经费156万元,其中:
(1)工资福利支出147万元,主要用于:在编人员和聘用人员的工资、社保和公积金等工资福利支出。
(2)对个人和家庭的补助9万元,主要用于:退休人员生活补助及物业费补助等费用支出。
2、公用经费20.6万元,主要用于:单位正常运行所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等费用支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.55万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.8万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排?0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排1.8万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算18.99万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加2.43万元,增长14.67 %,增加的原因主要是:2023年新增事业单位在职在编人员1名。
(二)政府采购情况
本部门无政府采购项目。
???(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???(四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。
???(五)预算绩效管理情况
无
????(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入城区财政预算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:uedbet体育平台:石埠街道办事处党群服务中心2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
上述报表详见附件。
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