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西乡塘街道办事处党群服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算
发布日期:2024-03-29 18:00     撰稿人:     来源:西乡塘街道办事处

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西乡塘街道办事处党群服务中心2024

单位预算及“三公”经费预算

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目 ?录

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

(二)单位预算单位构成

第二部分:2024单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:西乡塘街道办事处党群服务中心2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

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第一部分:单位概况

一、西乡塘街道办事处党群服务中心主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

党群中心主要职责:主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作;负责办理本级和经授权、委托行使的各类依申请政务服务事项和公共服务事项。加强街道政务服务大厅建设,充分发挥综合便民服务作用,做好《就业创业证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系;协助有关部门在退休人员中开展文体活动;走访慰问孤老、因病住院退休人员,协助家属料理去世退休人员的后事; 承担城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险经办业务。?

(二)2024年主要工作任务

1.继续全力做好稳就业保就业

以“促就业、保民生、推和谐”为基本目标,不断完善工作机制,继续做好《就业失业登记证》办理;“两金”社保补贴的申请;就业登记、失业登记收集、发布就业信息;提供职业指导、职业介绍;服务惠民、就业援助等就业服务。落实企业吸纳重点群体就业、重点群体个体经营的群体的政策服务;加强就业服务和引导,尽可能缓解和化解企业招工难及就业困难人员就业难等实际困难。

2.继续扎实推进社保工作

在各级部门的指导下,积极配合上级部门开展企业退休人员社会化服务管理、城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险工作。加大社会保险相关政策宣传力度,让群众及时了解到最新最全和自身相关的政策法规,持续开展城乡居民居保扩面工作。切实做好企业退休人员社会化管理服务,准确掌握辖区内退休人员信息,对退休人员动态管理。

3.继续做好12345政府服务热线工作

强化责任担当,尽心履职,以强烈的责任感和使命感,全力为民排忧解难,认真做好热线承办工作。提高效率和准确率,及时和社区工作人员或者街道办领导沟通协调,帮助投诉人解决问题和处理问题,及时且耐心的和投诉人进行沟通协调,解决好需要解决问题和要求助的事情,让投诉人得到满意的结果。

4.继续着力提升政务服务工作水平

按照“精简、统一、高效、便民”的原则,西乡塘街道党群服务中心在原有街道政务服务中心场所基础上,优化整合,设置“综合窗口”、“特色窗口”,向“一门式办理”迈出重要一步。推进“一枚印章管审批(服务)”改革工作进度,依托自治区政务服务事项标准化,加大办事环节的精简和流程再造力度,提升基层审批服务质量和效率,群众办事更加方便快捷。

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

本级单位和内设机构

西乡塘街道办事处党群中心位于uedbet体育平台:鲁班路23号,单位性质:事业单位公益一类,经费管理方式:财政全额拨款,机构级别:副科级。主管部门是:南宁市西乡塘街道办事处。内设岗位有:就业股、社保股。

???(二)单位预算单位构成

?138002 ?西乡塘街道办党群中心(二级预算单位)

第二部分:uedbet体育平台:西乡塘街道办事处党群服务中心2024单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算135.41万元,同比减少5.96万元,下降4.22%2024年一般公共预算收入预算135.41万元,比2023年预算141.37万元减少5.96万元,同比下降4.22%。收入预算减少的主要原因是:基本支出减少。2024年一般公共预算支出预算135.41万元,比2023年预算141.37万元减少5.96万元,同比下降4.22%。支出预算减少的主要原因是:基本支出减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算135.41万元,同比减少5.96万元,下降4.22%。其中:

1.?一般公共财政预算拨款135.41万元?

2.?政府性基金预算拨款?0万元

3.?国有资本经营预算拨款0万元

2024年收入预算总体减少的主要原因:基本支出减少。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算135.41万元,同比减少5.96万元,下降4.22%其中:基本支出135.41万元,占支出总预算100%同比减少5.96万元,下降4.22%;项目支出0万元

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1一般公共服务支出76.56万元,占支出总预算的56.54%,同比增加1.9万元,增长2.48%;主要用于在职人员公用经费、在职人员工资福利等支出

2社会保障和就业支出32.04万元,占支出总预算的23.66%,同比减少14.42万元,下降31.04%,主要用于新农保工作人员经费、在职人员社会保险等支出

????3卫生健康支出15.43万元,占支出总预算的11.40%,同比增加3.62万元,增长30.65%,主要用于事业单位医疗支出

4)住房保障支出11.38万元,占支出总预算的8.40%,同比增加2.94万元,增长25.83%,主要用于在职在编住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

工资福利支出117.44万元,占基本支出预算的86.73%,同比减少7.17万元,下降5.75%。主要用于事业编和聘用人员的工资福利支出

商品和服务支出14.10万元,占基本支出预算的10.41%同比减少0.94万元,下降8.28%。主要用于日常正常运转维护支出

对个人和家庭的补助3.87万元,占基本支出预算的2.85%,同比增加1.2万元,增长44.94%;主要用于事业单位离退休人员的大病医疗统筹费用等支出

?2项目支出预算0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算135.41万元,减少5.96万元,同比下降4.22%

2024单位财政拨款收入预算情况

2024单位财政拨款收入预算135.41万元,其中:一般公共预算收入预算135.41万元单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算

2024单位财政拨款支出预算情况

2024单位财政拨款支出预算135.41万元,其中:一般公共预算支出预算135.41万元,本单位无政府性基金预算支出预算,本单位无国有资本经营预算支出预算

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出135.41万元,其中:基本支出135.41万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(1)事业运行76.56万元基本支出预算76.56万元,项目预算是0万元主要用于在职人口公用经费,在职在编人员工资福利等支出

(2)劳动保障监察支出0.57万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编人员工伤、失业保险等支出

(3)社会保险经办机构支出4.87万元,全部是基本支出预算,主要用于新农保工作者工资支出。

(4)事业单位离退休支出3.84万元,全部是基本支出预算,主要用于退休人员生活补助支出

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出15.17万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出7.59万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位职业年金保险缴费支出。

(7)事业单位医疗支出6.29万元,全部是基本支出预算,主要用于根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(8)公务员医疗补助支出9.14万元,全部是基本支出预算,主要用于党群职工公务员医疗补助缴费。

(9)住房公积金11.38万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编人员住房公积金支出。??

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出135.41万元,其中:

1、人员经费119.82万元其中:

1)工资福利支出115.95万元,主要用于:在职人员、聘用人员工资、公积金、社保等工资福利支出

2)对个人和家庭的补助3.87万元,主要用于:退休人员退休费、生活补助等

2、公用经费15.59万元,主要用于:日常运行维修开支

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

??本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

一)事业单位相关运行经费

2024单位机关运行经费预算14.10万元(单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023预算增加2.75万元,增长24.23%,增加的原因主要是:人员数量增加

(二)政府采购情况

单位无政府采购项目

???(三)政府购买服务情况

单位无政府购买服务项目

???(四)国有资产占用情况

截至20231231日,本单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

???(五)预算绩效管理情况

2024纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元

????(六)涉密事项处理说明

单位预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:uedbet体育平台:西乡塘街道办事处党群服务中心2024单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

上述报表详见附件。

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