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南宁市uedbet体育平台:市政设施维护所2024年单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
(二)单位预算单位构成
第二部分:2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市uedbet体育平台:市政设施维护所2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
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第一部分:单位概况
一、uedbet体育平台:市政设施维护所主要职责和2024年主要工作任务?
(一)主要职责
具体负责辖区内规划路幅红线20米以下(含20米)道路和辖区城市小广场的市政设施(包括道路路面、人行道、排水、桥梁、路灯)的管理维护工作。
(二)2024年主要工作任务
确保道路平整、路灯完好、排水系统畅通。做好日常巡查,对市政设施的损坏情况及时发现、及时处理,减少被立案、被投诉。
二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:市政设施维护所是财政全额拨款的事业单位,属公益二类事业单位,主管局为uedbet体育平台:城市管理局。具体负责辖区内规划路幅红线20米以下(含20米)道路和辖区城市小广场的市政设施(包括道路路面、人行道、排水、桥梁、路灯)的管理维护以及临时占道(挖掘)事项现场勘查工作。无内设机构。
????2. 所属单位
无所属单位。
???(二)单位预算单位构成
1. 303003 ?uedbet体育平台:市政设施维护所
本单位仅有uedbet体育平台:市政设施维护所本级一个二级预算单位。
第二部分:uedbet体育平台:市政设施维护所2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算330.88万元,同比2023年444.3万元减少113.42万元,下降25.53?%。2024年一般公共预算收入预算280.88万元,比2023年预算444.3万元减少163.42万元,同比下降36.78%。收入预算减少的主要原因是:基本支出经费减少,厉行节约。2024年一般公共预算支出预算280.88万元,比2023年预算444.3万元减少163.42万元,同比下降36.78%。支出预算减少的主要原因是:基本支出经费减少,厉行节约。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算330.88万元,同比2023年444.3万元减少113.42万元,下降25.53?%。其中:
1.?一般公共财政预算拨款280.88万元;?
2.?政府性基金预算拨款?50万元;
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元;
5.?事业收入0万元;
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算330.88万元,同比2023年444.3万元减少113.42万元,下降25.53?%。其中:基本支出220.88万元,占支出总预算66.76%,同比2023年384.3万元减少163.42万元,下降42.52%;项目支出110万元,占支出总预算33.24%,同比2023年60万元增加50万元,增长83.33%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出34.02万元;
(2)卫生健康支出21.07;
(3)城乡社区支出259.17万元;
(4)住房保障支出16.62万元;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)200.12万元;
②商品和服务支出(类)19.98万元;
③对个人和家庭的补助(类)0.77万元。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)0万元;
②商品和服务支出(类)110万元;
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算330.88万元,同比2023年444.3万元减少113.42万元,下降25.53?%。
(一)2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算330.88万元,其中:一般公共预算收入预算280.88万元,政府性基金预算收入预算50万元。本单位无国有资本经营预算收入预算。
(二)2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算330.88万元,其中:一般公共预算支出预算280.88万元,政府性基金预算支出预算50万元,本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出280.88万元,其中:基本支出220.88万元,项目支出60万元。具体支出预算如下:
(1)事业单位离退休支出0.77万元,全部是基本支出预算,主要用于退休人员生活补贴、物业补贴等支出。
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.16万元,全部是基本支出预算,主要用于在编在职人员养老保险缴费支出。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出11.08万元,全部是基本支出预算,主要用于在编在职人员职业年金缴费支出。
(4)事业单位医疗8.87万元,全部是基本支出预算,主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。
(5)公务员医疗补助12.2万元,全部是基本支出预算,主要用于在编在职人员公务员医疗补助缴费支出。
(6) 其他城乡社区公共设施支出209.17万元,其中:基本支出149.17万元,项目支出60万元,主要用于聘用人员工资福利、市政设施维护管养业务工作费用支出。
(7)住房公积金16.62万元。全部是基本支出预算,主要用于住房方面保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出220.88万元,其中:
1、人员经费198.45万元,其中:
(1)工资福利支出197.67万元,主要用于:在职在编及编外人员工资福利支出。
(2)对个人和家庭的补助0.77万元,主要用于:退休人员经费支出。
2、公用经费22.43万元,主要用于:市政设施维护管养业务工作支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.6万元,与2023年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1万元,公务接待费2023年预算安排1万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.6万元,公务用车购置及运行费2023年预算安排3.6万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排?0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排3.6万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
2024年政府性基金预算年初预算为 50万元。支出具体情况如下:基本支出0万元,占0%;项目支出50万元,占100.0%,其中,用于城市建设项目支出50万元。比2023年增加50万元,增长100%。主要原因:新增城市建设项目支出。?
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
(一)事业单位相关运行经费
2024年本单位事业单位相关运行经费预算19.98万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算21.18万元减少1.2万元,下降5.67%,减少的原因主要是:有1名在编人员退休。
(二)政府采购情况
本单位无政府采购项目。
???(三)政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
???(四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
???(五)预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额110万元,其中:一般公共预算支出60万元,政府性基金预算支出50万。相关绩效目标情况详见部门预算公开表的表14。
????(六)涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)事业单位相关运行经费?:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:uedbet体育平台:市政设施维护所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
上述报表详见附件。? ? ?