目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
(二)部门预算单位构成
第二部分:2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
第一部分:部门概况
一、uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
(一)主要职责
uedbet体育平台:人民代表大会是uedbet体育平台:地方国家权力机关,在本城区内依法行使地方国家权力。uedbet体育平台:人大常委会主要有三大职权:(1)对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权;(2)对本级“一府一委两院”的国家工作人员依法行使人事任免权;(3)对本级“一府一委两院”的工作依法行使监督权。uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会在uedbet体育平台:人民代表大会闭会期间,行使地方国家权力机关的职权,即决定权、监督权、人事任免权。
(二)2023年主要工作任务
1、召开城区四届人大三次会议
2、认真听取和审议工作报告
3、加大对经济运行和预算工作监督力度
4、加强对法律法规实施情况的监督
5、积极开展视察调研
6、持续推进专题询问,抓好有关意见的整改落实,确保专题询问实效
7、督促议案决议的执行
8、对一府两院研究处理人大审议意见情况通报
9、加强规范性文件备案审查工作
10、加强人大信访办理
11、依法讨论决定重大事项
12、依法做好人事任免工作
13、加强代表履职服务保障
14、切实抓好代表履职培训
15、扩展全过程人民民主实践基地建设
16、坚持举办法制讲座制度,注重提高法制讲座质量;加强人大代表业务学习,各镇、街道组织代表业务学习每季度至少一次;积极配合市人大做好市人大代表培训工作和人大代表之家负责人培训工作,不断提高代表履职意识和履职能力。
17、丰富闭会期间代表活动,加大代表议案建议督办力度
18、协助配合上级人大开展立法工作调研
协助上级人大开展立法调研工作。通过立法联系点平台,引导公众广泛参与立法,组织有关部门、人大代表、企事业单位、团体组织和人民群众共同参与立法工作,提出修改建议和意见。努力提高法律法规草案所提意见和建议可采信度,凝聚社会共识,为法规有效实施提供服务
19、积极开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作
20、加强政治建设,思想建设,继续举办人大学习培训班,加大人大系统干部培训力度,切实提升常委会组成人员、人大代表和人大机关干部依法履职能力。
21、加强基层工作指导
进一步加强对镇(街道)人大工作指导,定期与镇(街道)人大主席(主任)召开工作座谈会,探索镇(街道)人大工作,规范镇人代会流程,指导街道开展选民议政会,不断提升人大系统工作水平
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位的单位性质为行政单位,经费管理方式为全额财政拨款。南宁市uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会设有四个工委和三个专委。
2. 所属单位
无
(二)部门预算单位构成
1. 101 uedbet体育平台:人大常委会办公室(一级预算单位)
2. 101001 uedbet体育平台:人大常委会办公室本级(二级预算单位)
本部门仅有uedbet体育平台:人大常委会办公室本级一个二级预算单位。
第二部分:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算736.9万元,同比增加39.77万元,增长5.4 %。2023年一般公共预算收入预算736.9万元,比2022年预算697.13万元增加39.77万元,同比增长5.4%。收入预算增加的主要原因是:项目增加。2023年一般公共预算支出预算736.9万元,比2022年预算697.13万元增加39.77万元,同比增长5.4%。支出预算增加的主要原因是:基本支出增加。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算736.9万元,同比增加39.77万元,同比增长5.4%。其中:
1. 一般公共财政预算拨款736.9万元;
2. 政府性基金预算拨款 0万元;
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元;
5. 事业收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算736.9万元,同比增加39.77万元,增长5.4 %。其中:基本支出487.03万元,占支出总预算66.09%,同比增加39.77万元,增长8.9%;项目支出249.87万元,占支出总预算33.91%,与2022年持平。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)592.1万元;
(2)社会保障和就业支出(类)53.58万元;
(3)卫生健康支出(类)64.42万元;
(4)住房保障支出(类)26.79万元;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)415.01万元;
②商品和服务支出(类)44.01万元;
③对个人和家庭的补助(类)28万元。
(2)项目支出预算。
①商品和服务支出(类)249.87万元;
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算736.9万元,增加39.77万元,同比增长5.7%。
(一)2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算736.9万元,其中:一般公共预算收入预算736.9万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算736.9万元,其中:一般公共预算支出预算736.9万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出736.9万元,其中:基本支出487.03万元,项目支出249.87万元。具体支出预算如下:
(1)行政运行342.23万元,全部是基本支出预算,主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)人大会议73万元,全部是项目支出预算,主要用于四届人大三次会议费开支。
(3)人大代表履职能力提升45万元,全部是项目支出预算,主要用于代表学习培训工作开支。
(4)代表工作60万元,全部是项目支出预算,主要用于代表活动开支。
(5)其他人大事务支出71.87万元,全部是项目支出预算,主要用于人大常委会会议费、业务费、智慧人大建设经费等开支。
(6)机关事业单位养老基本养老保险缴费支出35.72万元,全部是基本支出预算,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
(7)机关事业单位职业年金缴费支出17.86万元,全部是基本支出预算,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
(8)行政单位医疗14.29万元,全部是基本支出预算,主要用于按照国家政策规定职工医疗方面的支出。
(9)公务员医疗补助50.14万元,全部是基本支出预算,主要用于按照国家政策规定公务员医疗补助的支出。
(10)住房公积金26.79万元,全部是基本支出预算,主要用于按照南宁市统一规定,按规定的比例计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出487.03万元,其中:
1、人员经费438.02万元,其中:
(1)工资福利支出410.02万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、职工医疗、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、公积金、聘用人员其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助28万元,主要用于:退休人员物业补贴、生活补助和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助发放。
2、公用经费49万元,主要用于:主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费(公车补贴)、其他商品和服务支出及编外人员其他工资福利支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3万元,同口径比2022年增加0万元,增长0%,具体如下:
1. 1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与2022年持平。
2.公务接待费2023年预算安排3万元,与2022年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与2022年持平。
公务用车购置费2023年预算安排 0万元,与2022年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,与2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算44.01万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2022年预算减少11.47万元,下降20.67%,减少的原因主要是:厉行节约,减少开支。
(二)政府采购情况
本部门无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目6个,涉及金额249.87万元,其中:一般公共预算支出249.87万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
(六)涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、部门预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
十五、部门整体绩效表(预算公开15表)
上述报表详见附件。