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uedbet体育平台:法律援助中心2024年单位预算及“三公”经费预算
发布日期:2024-03-26 09:00     撰稿人:     来源:司法局

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uedbet体育平台:法律援助中心

2024单位预算及“三公”经费预算

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目 ?录

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第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

(二)单位预算单位构成

第二部分:2024单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:uedbet体育平台:法律援助中心2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

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第一部分:单位概况

一、主要职责和2024年主要工作任务?

(一)主要职责

据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定本城区法律援助中心事务管理工作的规章制度、管理办法并组织实施;负责本城区法律援助项目的开展。

(二)2024年主要工作任务

1.加强与有关部门的沟通和协调,推动法律援助工作健康发展,特别是要加强跟辖区公证处、交通调解委员会及法律服务所的密切联系。

2.加强队伍建设,年初对值班律师进行一次培训,为充分发挥法律援助联络员的作用,争取进行次联络员的培训,提高联络员的业务素质。

3.进一步扩大法律援助范围,提高案件办案质量,优化法律援助效果。形成多元参与、相互衔接、协调联动的工作合力,完善便民服务窗口,为来访人员提供优质高效的法律咨询和法律服务,同时,加强监督管理,进一步提高办案质量。

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

uedbet体育平台:法律援助中心是uedbet体育平台:政府领导下的全额拨款参公单位,主管部门为uedbet体育平台:司法局,无内设机构。

???(二)单位预算单位构成

134002 ?uedbet体育平台:法律援助中心(二级预算单位)

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第二部分:uedbet体育平台:法律援助中心2024单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算159.8万元,同比增加26.5万元,增长19.88?%。2024年一般公共预算收入预算159.8万元,比2023年预算133.3万元增加26.5万元,增长19.88?%。收入预算增加的主要原因是2023年补发历年及发放当年奖励性补贴,社保公积金缴纳基数提高,社保公积金预算随之增加。2024年一般公共预算支出预算159.8万元,比2023年预算133.3万元增加26.5万元,增长19.88?%。支出预算增加的主要原因是2023年补发历年及发放当年奖励性补贴,社保公积金缴纳基数提高,社保公积金预算随之增加

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算159.8万元,同比增加26.5万元,增长19.88?%其中:

1.一般公共财政预算拨款159.8万元?

2.政府性基金预算拨款?0万元

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.事业收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算159.8万元,同比增加26.5万元,增长19.88?%其中:基本支出159.8万元,占支出总预算100%,同比增加26.5万元,增长19.88?%;项目支出0万元,占支出总预算0%,与2023年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)公共安全支出(类)98.59万元

(2)社会保障和就业支出(类)29.69万元

????(3)卫生健康支出(类)17.43万元

????(4)住房保障支出(类)14.08万元

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算

①工资福利支出(类)140.72万元

②商品和服务支出(类)17.66万元

③对个人和家庭的补助(类)1.42万元

?(2)项目支出预算0万元

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算159.8万元,增加26.5万元,同比增长19.88%。

2024单位财政拨款收入预算情况

2024单位财政拨款收入预算159.8万元,其中:一般公共预算收入预算159.8万元。本单位无政府性基金预算收入预算国有资本经营预算收入预算。

2024单位财政拨款支出预算情况

2024年单位财政拨款支出预算159.8万元,其中:一般公共预算支出预算159.8万元。本单位无政府性基金预算支出预算,本单位无国有资本经营预算支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出159.8万元,其中:基本支出159.8万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(1)行政运行98.59万元,全部是基本支出预算,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)行政单位离退休1.41万元,全部是基本支出预算,主要用于退休人员补贴补助开支。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出18.78万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编职工养老保险缴费支出。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出9.39万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编职工职业年金支出。

(5)其他社会保障和就业支出0.12万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编职工工伤保险缴费支出。

(6)行政单位医疗7.57万元,全部是基本支出预算,主要用于行政在职在编职工基本医疗保险缴费支出。

(7)公务员医疗补助9.64万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

(8)其他行政事业单位医疗支出0.22万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编职工大病医疗统筹等支出。

(9)住房公积金14.08万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出159.8万元,其中:

1、人员经费140.83万元其中:

(1)工资福利支出139.41万元主要用于支付在职职工劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2)对个人和家庭的补助1.42万元主要用于支付退休人员的退休费。

2、公用经费18.96万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.3万元,同口径2023持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.8万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排1.8万元,与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位无国有资本经营预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2024年本单位机关运行经费预算17.66万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加0.14万元,增长0.08%,增加的原因主要是其他交通费随职工待遇调整增加

(二)政府采购情况

单位无政府采购项目

(三)政府购买服务情况

单位无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本单位共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2024无项目支出预算。

????(六)涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

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第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

  二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:uedbet体育平台:法律援助中心单位2024单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

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上述报表详见附件。

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uedbet体育平台:司法局

2024年3月26日

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????(此件公开发布)

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