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南宁市西乡塘投资促进局2022年度部门决算
发布日期:2023-11-15 16:30     撰稿人:uedbet体育平台:投资促进局     来源:uedbet体育平台:投资促进局

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第一部分:uedbet体育平台:投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:uedbet体育平台:投资促进2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(财政2022年度部门决算公开报表)。

第三部分:uedbet体育平台:投资促进2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

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第一部分:uedbet体育平台:投资促进概况

一、主要职能

一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关投资促进、区域经济合作的法律、法规和政策。

二)拟订城区投资促进和区域经济合作发展战略和规划、计划并组织实施。

三)承担组织推进、统筹协调城区产业链、重大项目和科技创新成果招商的责任;具体负责有关重点目标、重点产业、重大项目的招商引资任务。

四)组织城区重大投资促进活动;负责城区重大招商引资项目的协调推进工作;调查、研究城区招商引资、投资环境建设工作情况,配合有关部门协调做好投资环境建设的有关工作。负责与投资促进、招商引资业务相关的国内外客商、团组和投资促进机构的联系、接待;负责城区组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作;参与中国-东盟博览会有关投资促进工作。

五)承担非政府投资项目、重点外来投资项目的投资促进工作,协调推进重大项目落地;实施投资项目审批绿色通道。

六)负责城区国内外招商引资项目数据统计、分析和编报工作;提出城区招商引资目标任务分解和对城区招商引资责任单位的目标考核的意见;指导和统筹协调各招商引资责任单位的招商引资工作。

七)负责建立与管理uedbet体育平台:投资促进网站,推进网上招商工作;建立和管理城区招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责城区投资环境的宣传推介工作。

八)负责加强与境内外投资促进机构和有关商会、协会的联系与业务交流。

九)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年度uedbet体育平台:投资促进局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:投资促进局,事业单位1uedbet体育平台:招商促进服务中心。

第二部分:uedbet体育平台:投资促进局2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(uedbet体育平台:投资促进局2022年度部门决算公开报表)。

第三部分:uedbet体育平台:投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入225.43万元,其中本年收入225.43万元, 2021年度决算数减少78.32万元,下降25.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入225.43万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数减少78.32万元,下降25.78%,主要原因是预算内基本支出和项目支出开支相应调整,开支相应减少

2.政府性基金预算财政拨款收入?0?万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降0%,主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入?0 万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数增加(减少)0?万元,增长(下降0%主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据

4.事业收入?0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2021年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门属于财政全额拨款单位,故无事业收

5.经营收入?0?万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2021年度决算数增加(减少) ?0万元,增长(下降0%,主要原因是本部门属于财政全额拨款单位,故无经营收入

6.其他收入?0?万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2021年度决算数增加(减少)0?万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门属于财政全额拨款单位,故其他收入

7.使用非财政拨款结余?0?万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降0%,主要原因是本部门无非财政拨款结余资金

8.上年结转和结余?0?万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无上年结转和结余资金

(二)本部门2022年度总支出225.43万元,其中本年支出225.43万元, 2021年度决算数减少78.32万元,下降25.78%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出179.39万元, 2021年度决算数减少80.45万元,下降30.96%,主要原因是预算内基本支出和项目支出开支相应调整,开支相应减少一般公共服务支出主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项招商引资工作任务而发生的项目支出其中包括根据国家规定的基本工资津补贴标准及社保医保等安排的在职人员经费支出,按照uedbet体育平台:投资促进局预算定额标准安排的办公费、印刷费、咨询费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、办公设备的购置、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出 21.73万元,较2021年度决算数增加0.66万元,增长3.13%。主要原因是基数相应调整。

3.卫生健康支出 13.38万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加0.62万元,增长4.86%。主要原因是基数相应调整

4.资源勘探工业信息等支出0.06万元,主要用于按照国家政策规定缴纳在职在编人员其他社会保障缴费支出。

5.?住房保障支出(类)10.87万元,主要用于按照国家政策规定向职工发住房金、提补贴、购补贴住房改革方的支出。较2021年度决算数增加0.79万元,增长7.84%,主要原因是基数相应调整

6.年末结转和结余?0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2021年度决算数增加(减少) 0?万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无年末结转和结余资金

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

??南宁市uedbet体育平台:投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出225.43万元,较2021年度决算数减少78.32万元,下降25.78%。其中:基本支出173.81万元,项目支出51.62万元。

??uedbet体育平台:投资促进2022年度一般公共预算支出年初预算为199.15万元,支出决算数为225.43万元,完成年初预算的113.20%。

(一)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算为120.63万元,年初预算为119.71万元,决算数大于预算数的主要原因是预算内基本支出和项目支出开支相应调整招商引资主要用于保证日常工作运转发生的基本支出和为完成各项招商引资工作任务而发生的费用支出。包括根据国家规定核定的在职人员基本工资、津贴、聘用人员工资、其他社会保障缴费、奖金等,按照本部门预算标准安排的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭补助收入、办公设备的购置、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

(二)一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出决算为58.61万元,年初预算为43.93万元,决算数大于预算数的主要原因是预算内基本支出开支相应调整主要用于按国家规定标准核定的在职人员基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水电费、培训费、公务接待费、工会经费等支出

三)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算数为0.15万元,年初预算数为0万元。决算数比预算数的主要原因是此项费用为uedbet体育平台:2019年度公务员年度考核经费。主要用于2019年度公务员年度考核优秀奖励金支出。

四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出)机关事业基本养老保险缴费支出(项)支出决算为14.49万元,年初预算为11.29万元,决算数比预算数大的主要原因是预算内基本支出开支相应调整。主要用于按国家规定政策核定缴纳在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为7.24万元,年初预算为5.65万元,决算数比预算数大的主要原因是预算内基本支出开支相应调整主要用于按国家规定核定缴纳在职在编人员职业年金缴费支出。

六)卫生健康支出(类)计划生育事务计划生育服务(项)支出决算数为0.08万元年初预算为0万元,决算数比预算数的主要原因是从机动经费调整使用主要用于按国家规定核定的在职在编人员计划生育独生子女家庭的医疗补助。

七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗)行政单位医疗(项)支出决算为2.21万元,支出年初预算为1.58万元,决算数比预算数大的主要原因是预算内基本支出开支相应调整主要用于按国家规定政策缴纳在职在编人员机关行政单位基本医疗保险缴费支出。

八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事业单位医疗(项)支出决算数为3.88万元,年初预算数为3.04万元。决算数比预算数大的主要原因是预算内基本支出开支相应调整主要用于按国家规定政策核定缴纳在职在编人员机关事业单位基本医疗缴费支出

九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗)公务员医疗补助(项)支出决算数为7.21万元,年初预算数为5.49万元。决算数比预算数大的主要原因是预算内基本支出开支相应调整主要用于按国家规定政策核定缴纳在职在编人员机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(十)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出决算数为0.06万元,年初预算数0万元。决算数比预算数大的主要原因是此项从机动经费调整使用。主要用于按照国家政策规定核定缴纳在职在编人员其他社会保障缴费支出。

十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为10.87万元,年初预算数为8.47万元。决算数大于预算数的主要原因是预算内基本支出开支相应调整主要用于按照国家政策规定核定缴纳在职在编人员住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出173.81万元,人员经费163.08万元,公用经费10.73万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出163.08万元,年初预算数为153.58万元。完成年初预算的106.19%。决算的差异主要原因是预算内基本支出开支相应调整要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、临时聘用人员的工资、社保、公积金等支出。

(二)商品和服务支出10.73万元,年初预算数为15.57万元。完成年初预算的68.91%。决算的差异主要原因是2022年公用经费开支相应减少主要用于保证日常运转发生的基本支出包括办公费、印刷费、手续费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:投资促进2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台:投资促进2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.95万元,完成年初预算的95%,比上年增0.83万元,主要原因是本年度接待任务增多。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费维护支出0万元;公务接待费支出0.95万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是本年度无安排因公出国(境)费。全年使用财政拨款安排?uedbet体育平台:投资促进2个所属单位出国团组0个,累计0人次

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,上升(下降0%,主要原因是公车改革,没有安排公务用车

公务用车运行维护费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是没有公务用车,无安排公务用车运行维护费。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:投资促进局?一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆,平均每辆运行维护费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.95万元 ,完成年初预算的95%,比上年增0.83万元,该费用主要用于招商引资公务接待据统计,2022年度国内公务接待共18批次,130人次,国(境)外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计5.72万元,比年初预算数减少1.79万元,下降31.29%。比上年决算数减少1.7万元,下降22.91%。机关运行经费支出下降的主要原因是公用经费开支减少

(二)政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额6.72万元,其中:政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,南宁市西乡塘财政局共有车辆 辆,包括:省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆;单位价值100万元以上的设备0套。

预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款51.62万元,占一般公共预算项目支出总额的22.9%从评价情况来看2022年我局根据领导签批“一事一议”按规定使用经费,没有挤占或挪用项目资金。

组织对预算绩效管理中心的业务项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出8.85万元。从评价情况来看2022年我局根据领导签批“一事一议”按规定使用经费,没有挤占或挪用项目资金

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我对照年初设定的绩效目标自评,5个项目评为优秀,占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

1.业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.50分,评级为优秀,项目调整预算数为8.85元,执行数为8.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022我局完成外出招商活动共计931人,活动费用支出3.85万元,“两会”经贸活动经费支出5万元

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附件1:2022年度预算项目绩效自评表

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。