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uedbet体育平台:医疗保障服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算
发布日期:2024-03-29 13:20     撰稿人:     来源:uedbet体育平台:医疗保障服务中心

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uedbet体育平台:医疗保障服务中心

2024单位预算及“三公”经费预算

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目 ?录

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2024年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

(二)单位预算单位构成

第二部分:2024单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:uedbet体育平台:医疗保障服务中心2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、单位整体绩效表(预算公开15表)

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第一部分:单位概况

一、南宁市uedbet体育平台:医疗保障服务中心主要职责和2024年主要工作任务

(一)主要职责

承担国家和自治区、南宁市基本医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障、长期护理保险等经办管理及风险防控工作,执行相关经办规程、技术和服务标准;制定uedbet体育平台:医疗保险基金管理制度并组织实施;协助市级业务部门开展定点医疗机构、纳入长期护理保险的养老服务机构和护理机构的协议管理工作;负责定点医药机构的医保基金监管相关事务性工作,负责城区医疗保障相关信息化建设和管理工作。

(二)2024年主要工作任务

1.加强思想政治建设强化党建统领深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神,抓好主题教育检视问题整改、巡察反馈问题整改,抓实医保系统行风建设,落实意识形态工作责任制,发挥医保保民生、保稳定、促发展职能作用。

2.强化宣传引导,推动全民参保。加大政策宣传力度,促进群众积极参保,加强对镇、街道的督导,营造全民医保参保计划实施的良好氛围,抓实2024年度城乡居民医疗保险筹资工作。

3.落实医保政策,助力乡村振兴。加强部门间协作,数据共享,落实分类资助参保,确保符合条件的特殊困难人群100%参保。定期筛查高额医疗费用人员,做好防止因病返贫致贫风险监测。严格落实“基本医保、大病保险、医疗救助”三重保障,跟进落实依申请医疗救助,防范化解因病致贫返贫风险。继续助力金陵镇乐勇村乡村振兴建设。

4.优化医保服务,提高群众满意度。加强队伍建设,通过集中授课、实操演练等方式,提高人员素质,促进医保经办服务标准化规范化。积极推广医保电子凭证,推广医保服务事项“就近办、掌上办”,让数据多跑路、群众少跑腿。不断优化三级医保便民服务体系,推进经办服务下沉拓展和延伸。

5.织密基金监管网,共筑医保防护线。注重部门联动,联合卫健、市场监管等部门,采取现场检查、日常巡查、专项核查、突击检查等方式,保持打击欺诈骗保高压态势。加强协议管理。推进医保DRG付费工作。做好医药服务和价格管理。加强《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传培训,维护医保基金安全。

二、机构设置和单位预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘医疗保障服务中心,其经费管理方式为财政全额拨款单位,事业单位分类改革类别为公益一类,独立编制、独立核算的事业单位本单位内设5个股室,分别为:办公室、财务股、征缴股、待遇股、对外股。

2.所属单位

单位为uedbet体育平台:医疗保障局的二层单位

(二)单位预算单位构成

本单位仅有419002南宁市西乡塘医疗保障服务中心本级(二级预算单)一个预算单位

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第二部分:uedbet体育平台:医疗保障服务中心2024单位预算

情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算2540.87万元,同比增加2081.09万元,增长452.63%

2024年一般公共预算收入预算2540.87万元,比2023年预算459.78万元增加2081.09万元,同比增长452.63%。收入预算增加的主要原因是:2024年较上年增加5个项目预算、在编人员增加了5人

2024年一般公共预算支出预算2540.87万元,比2023年预算459.78万元增加2081.09万元,同比增长452.63%。支出预算增加的主要原因是:2024年较上年增加5个项目预算、在编人员增加了5人

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算2540.87万元,同比增加2081.09万元,同比增长452.63%。其中:

1.一般公共财政预算拨款2540.87万元

2.政府性基金预算拨款0万元

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.事业收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算2540.87万元,同比增加2081.09万元,增长452.63%。其中:基本支出390.73万元,占支出总预算15.38%,同比增加78.26万元,增长25.05%;项目支出2150.34万元,占支出总预算84.62%,同比增加2003.03万元,增长1359.74%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)社会保障和就业类586.36万元;

(2)卫生健康支出类1921.1万元

(3)住房保障支出33.41万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算

①工资福利支出(类)342.2万元

②商品和服务支出(类)25.89万元

③对个人和家庭的补助(类)17.45万元

(2)项目支出预算

①对个人和家庭的补助(类)2150.14万元

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算2540.87万元,增加2081.09万元,同比增长452.63%。

2024单位财政拨款收入预算情况

2024单位财政拨款收入预算2540.87万元,其中:一般公共预算收入预算2540.87万元

单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算

2024单位财政拨款支出预算情况

2024单位财政拨款支出预算2540.87万元,其中:一般公共预算支出预算2540.87

单位无政府性基金预算支出预算,本单位无国有资本经营预算支出算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2540.87万元,其中:基本支出390.73万元,项目支出2150.14万元。具体支出预算如下:

1事业单位离退休18万元,全部是基本支出预算主要用于单位离退休人员的离退休费支出。

2机关事业单位基本养老保险缴费支出44.55全部是基本支出预算主要用于为单位职工缴纳基本养老保险缴费支出

3机关事业单位职业年金缴费支出22.28全部是基本支出预算主要用于为单位职工缴纳职业年金缴费支出

4财政代缴其他社会保险费支出501.53万元,全部是项目支出预算,主要用于资助居民参加城乡居民医疗保险支出。

5事业单位医疗18.24万元,全部是基本支出预算主要用于为职工缴纳事业单位医疗保险支出。

6公务员医疗补助22.15万元,全部是基本支出预算主要用于为单位职工缴纳公务员医疗补助支出。

7财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1259.39万元,主要用于资助居民参加城乡居民医疗保险费支出。

8城乡医疗救助397.22万元,全部是项目支出预算主要用于城乡医疗救助对象参保缴费及城乡医疗救助支出。

9事业运行232.1万元,全部是基本支出预算主要用于单位在职人员财政工资支出、在职人员公用经费支出。

10住房保障支出预算数为33.41万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出390.73万元,其中:

1.人员经费359.65万元其中:

1工资福利支出342.2万元,主要用于:本单位职工工资支出。

2对个人和家庭的补助17.45万元,主要用于:本单位退休职工退休费支出。

2.公用经费31.07万元,主要用于:本单位办公经费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.8万元与上年持平具体如下

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平

2.公务接待费2024年预算安排1万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.8万元,与上年持平

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排1.8万元,与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位国有资本经营预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费

2024年本单位事业单位运行经费预算25.89万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加2.51万元,增长10.74%,增加的原因主要是:在编人员增加

(二)政府采购情况

2024年本单位无政府采购项目

(三)政府购买服务情况

2024年本单位无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1

(五)预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额2150.14万元,其中:一般公共预算支出2150.14万元

1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下:

1项目名称城乡居民医保城区级财政补助资金,用款单位:uedbet体育平台:医疗保障服务中心,预算金额1251.39万元,资金来源为城区财政全额拨款,年度目标:积极筹措资金,落实配套补助经费,确保城乡居民医疗保险基金的城区级配套资金足额、及时到位;加强基金会计核算和财务管理,确保专款专用,保证城乡居民医疗保险基金安全、完整、有效运行。

2项目名称防止返贫监测对象和稳定脱贫人口参保缴费财政补助资金,用款单位:uedbet体育平台:医疗保障服务中心,预算金额155.16万元、资金来源为城区财政全额拨款,年度目标:积极筹措资金,落实财政补助经费,确保防止返贫监测对象和稳定脱贫人口参保缴费金足额、及时到位;加强基金会计核算和财务管理,确保专款专用,保证城乡居民医疗保险基金安全、完整、有效运行。

3)项目名称民政特殊人群参保缴费财政补助资金用款单位:uedbet体育平台:医疗保障服务中心,预算金额346.37万元,资金来源为:南宁市财政拨款180.61万元,城区财政拨款165.76万元年度目标:积极筹措民政特殊人群参保缴费财政补助资金,确保资金足额、及时到位;让民政特殊人群及时参加城乡医保,解决此类人群医疗费用报销问题。

4)项目名称医疗救助补助资金,用款单位:uedbet体育平台:医疗保障服务中心,预算金额129.62万元,资金来源为:中央下达资金28万元,自治区下达资金5万元,城区财政拨款96.62万元,年度目标:积极筹措资金,落实医疗救助补助经费,加强会计核算和财务管理,确保专款专用,保证医疗救助补助资金安全、完整、有效运行。

(5)项目名称医疗救助城区级财政补助资金,用款单位:uedbet体育平台:医疗保障服务中心,预算金额267.60万元,资金来源为城区财政全额拨款,年度目标:积极筹措资金,落实医疗救助城区级财政补助资金解决民政救助对象医疗费用报销问题。加强会计核算和财务管理,确保专款专用,保证医疗救助城区级财政补助资金安全、完整、有效运行。

(六)涉密事项处理说明

单位预算未含有涉密事项。

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第三部分:名词解释

1.医疗救助:指本市行政区域内,通过政府拨款对患病城乡困难群众的医疗费按照一定标准给予补助,以缓解家庭生活困难的医疗救助制度。

2.城乡居民医疗保险政府补助:根据财社〔2015〕229及桂医保发〔2019〕23号等文件精神,中央财政对城镇居民医保和新农合补助资金采取当年全额预拨,次年据实结算的办法,地方各级财政补助资金,包括省级、市级、县级财政补助资金要在每年9月底之前到位,地方财政补助资金未按规定及时足额到位的,中央财政将在次年结算时相应扣减补助资金,扣减部分由地方财政补足,以保证补助资金的完整性。计算公式:城区参保人数*配套标准=城区配套金额。

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第四部分:uedbet体育平台:医疗保障服务中心2024单位

预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)

十三、政府预算经济分类科目支出预算(预算公开13表)

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)

十五、单位整体绩效表(预算公开15表)

上述报表详见附件。